НДС. Прибыль. Имущество. Самое важное, о чем спрашиваете.
Отправляя заявку вы соглашаетесь с политикой Конфиденциальности.
Закрытый Семинар
ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА БОНДАРЕНКО
АВТОР И ВЕДУЩИЙ СЕМИНАРА
- Аттестованный профессиональный аудитор, аттестованный консультант по налогам и сборам
К.ю.н., доцент, аттестованный аудитор, налоговый консультант, ведущий специалист консультационного центра "Ависта консалтинг", член Научно-экспертного и Учебно-методического советов Палаты налоговых консультантов.
Проводит тематические семинары и конференции различного уровня для специалистов не только в Москве, но и в других регионах.
Профессионал
Научный сотрудник
Личное
Досье
- практикующий аудитор, налоговый консультант.
Автор корпоративных семинаров по вопросам финансово-хозяйственной, правовой, бухгалтерской и налоговой деятельности организаций.
Специалист-Практик
Автор
Лекции по всей России
О чём пойдет речь?
Отчетность
01
02
НДС
1. Принципиальные изменения по НДС с 2020 года.

2. Вычет прировняли к мошенничеству? Как заявить вычет и не подпасть под ответственность?

3. Новые подходы к оформлению документов на возврат.

4. Оказание услуг в электронном виде. Так кто и как платит НДС?

5. Субсидии и право на вычет.

6. Сложные ситуации при исчислении и вычете НДС: вычет входного НДС частично; период вычета, основания и необходимые документы. Определение термина «отгрузка» для НДС. В каких случаях налоговые органы могут отказать в вычете; спорные ситуации, когда НДС можно заявить к вычету. НДС при изменении стоимости; расчетах в иностранной валюте; получении субсидий и штрафов; с авансов и обеспечительных платежей; безвозмездной передаче; аренде; НДС по объектам ОС, принимаемым к учету, взаимоотношениях заказчиков с подрядчиками и др. Выбытие имущества (недостача, хищения, чрезвычайные ситуации и т.д.). Включение в налоговую базу средств, полученных в порядке компенсации понесенных расходов, иное.

7. НДС при осуществлении внешнеторговой деятельности, в т. ч. в рамках ЕАЭС. Подтверждение ставки 0%: порядок, документы и особенности декларирования. Восстановление и принятие к вычету, возвраты и корректировки при экспорте (импорте), вопросы возмещения НДС и пр. Использование поручительства для ускоренного возмещения налога. Применение ставки 0% при осуществлении иных операций.

8. Определение места реализации товаров (работ, услуг): принципы и особенности. Исполнение обязанностей налогового агента по НДС: новые основания, проблемы исчисления, составления и учета счетов-фактур, представление декларации.

9. Восстановление НДС: когда НДС необходимо восстановить, а когда не надо и особенности восстановления.

10. Спорные вопросы с раздельным учетом НДС набирают обороты. Советы по применению.

11. Налоговые проверки полноты исчисления и своевременности уплаты НДС: анализ спорных ситуаций. Что требуют налоговые органы, их права. Как дать пояснения (представить документы).

12. Судебные решения по НДС – на что обратить внимание.

13. Анализ нарушений налогового законодательства по НДС в свете аналитических изысканий налоговых органов.

14. Что логично поменять в учетной политике.

Налоги на прибыль и на имущество
03
1. Новое в налоговом администрировании. Риски проверок. Рекомендации по защите.

2. Усиление межведомственного взаимодействия ФНС с правоохранительными, таможенными и иными органами.

3. Допрос свидетелей. Это очень важно. Пошаговый инструктаж.

4. Новые риски от контрагентов. Как их свести к минимуму и защитить себя. Особенности проверки контрагентов. Практические советы.

5. Новые подходы администрирования НДС. Big data. Как работает АСК НДС - с примерами и картинками!!

6. Камеральная проверка НДС - четкие границы действий налоговых органов. Что нужно знать и какие события в процессе проведения камеральной проверки контролировать.

7. Принципиальные новшества в последней версии АСК НДС.

8. Рекомендации по сдаче отчетности. На что налоговые органы обращают особое внимание.

!
!
!
1. Налог на прибыль организаций сегодня и завтра. Принципиальные изменения законодательства с 2020 года, рекомендации по применению.

2. Новое в отчетности. Спорные вопросы при заполнении декларации.

3. Проблема оформления первички вечна. Налоговики умудряются подкидывать новые основания для спора.

4. Экономическое обоснование расходов и необоснованная налоговая выгода на фоне конфликтов по реальности сделки - теряем не только НДС, но и существенно достается прибыли.

5. А Ваши доходы и расходы соответствуют уровню рыночных цен - споры набирают обороты. Вспоминаем старые методы защиты, анализируем новые. Безвозмездность - анализ рисков и конфликтов. А правильность исчисления налоговой базы могут проверить не только по контролируемым сделкам. Беспроцентные займы имеют право на существование.

6. Особые условия перехода права собственности - старая песня о главном…..

7. Длительные договоры особо опасны под конец года. Как правильно признать доходы и расходы.

8. Прямые и косвенные расходы. Новые подходы контролирующих органов.

9. Принципиальные изменения в Гражданский кодекс РФ несомненно сняли ряд налоговых рисков, но спровоцировали новые основания для споров. Разбираемся в новых формулировках договоров, которые могут привести к доначислениям налога на прибыль и не только.

10. Принципиальные изменения в Трудовой кодекс, которые спровоцировали проблемные ситуации с расходвми.

11. Доходы и расходы. Общие вопросы классификации и признания. Истины прописные, но маленькие оплошности приводят к серьезным доначислениям. Нюансы формирования себестоимости в налоговом учете. Некоторые статьи открыты, но как выбрать нужную.

12. Доходы организации. Все просто только на первый взгляд. Что сделать, чтобы доход действительно не облагался. Нюансы признания отдельных видов дохода. Как не подпасть под виртуальный доход

13. Расходы организации. Общие правила признания. Что делать, если одна норма налогового законодательства позволяет принять расходы, а вторая запрещает. Анализируем спорные ситуации. Особенности признания отдельных видов расходов.

14. Дебиторская и кредиторская задолженность. Все самое важное. Классификация задолженности. Советы по работе с сомнительными долгами и безнадежной задолженностью. Особенности формирования резервов в сравнительном анализе с бухгалтерским учетом.

15. Резервы в налоговом учете. Когда возникает необходимость их формирования, советы по применению.

16. Анализ нарушений налогового законодательства по налогу на прибыль организаций, на которые обращают внимание налоговики при проведении камеральных и выездных проверках с учетом разъяснений контролирующих органов и судебной практики.

17. Новые судебные прецеденты, которые важно не пропустить.

18. Что поменять в учетной политике.

Актуальные изменения законодательства и практические решения на примере
реальных ситуаций
Простота и доходчивое изложение материала помогут решить самые сложные вопросы
Все знания, полученные в ходе семинара, можно немедленно
перенести на практику Вашей
компании
7 ЧАСОВ ПРАКТИКИ
ДОСТУПНОСТЬ
БЫСТРЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Благодаря Семинару
Вы получаете:
- Как заполнить формы СЗВ-ТД?
г. Москва
ДАТА:
01/06/2020
ВРЕМЯ:
9.00-17.00
МЕСТО:
Общая информация:
РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР
Семинар в цифрах
Основная информация,
которая будет Вам полезной
50
Количество вакантных слушательских мест
10 000 Р
Стоимость участия в Закрытом Семинаре
5
Максимальное количество Участников от 1 компании
Консультация
Оставьте свои контактные данные для получения индивидуальной консультации:
Отправляя заявку, Вы соглашаетесь
с Политикой конфиденциальности
Или свяжитесь с нами в соцсетях:
VK - Facebook - Instagram